一、部門概況
(一)部門職責
1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實施。
2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢,協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定全市干預規(guī)劃并組織實施。
3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務,開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術(shù)等服務。
4、根據(jù)需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關(guān)的流行病學調(diào)查,為制定規(guī)劃和干預措施提供依據(jù),有針對性地開展群眾防治工作。
5、建立科學、完善、符合"愛嬰醫(yī)院"要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標準,指導全市愛嬰行動。
6、開展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務,處理婦女、兒童高危病例,接受下級婦幼保健機構(gòu)的轉(zhuǎn)診。
7、協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓計劃,并對婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進行培訓和業(yè)務考核。接受下級婦幼機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員的進修、培訓和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學生實習。
8、針對影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題,開展應用性科研活動。
9、對下級婦幼保健機構(gòu)進行業(yè)務指導,技術(shù)支持和檢查評估,幫助開展新技術(shù)、新業(yè)務、新項目、解決疑難問題。
10、根據(jù)婦女、兒童保健目標,協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定健康教育計劃,指導下級婦幼衛(wèi)生機構(gòu)開展健康教育活動,提供健康教育資料,開展群眾性健康教育活動。
11、根據(jù)衛(wèi)生計生行政部門提出的信息指標,收集、整理、分析、儲存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。
(二)機構(gòu)設(shè)置
1.預算單位構(gòu)成
預算單位為荊州市婦幼保健院。
2.內(nèi)設(shè)科室
荊州市婦幼保健院設(shè)科室:計劃生育技術(shù)服務部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒保科、婦保科、新生兒科、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應室、支助中心、產(chǎn)后康復科、保健部、護理部、院感辦、醫(yī)務科、開發(fā)部、人事科、科教科、財務科、總務科、器械科、信息科、審計物價科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科。
二、預算報表
表一:2018年部門收支總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、財政撥款收入 |
538.76 |
一、一般公共服務支出 |
|
其中:一般公共預算撥款 |
538.76 |
二、公共安全支出 |
|
政府性基金預算撥款 |
|
三、教育支出 |
|
二、上級補助收入 |
|
四、科學技術(shù)支出 |
|
三、事業(yè)收入 |
|
五、文化體育與傳媒支出 |
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
9,885.00 |
六、社會保障和就業(yè)支出 |
3,119.54 |
|
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
7,129.36 |
|
|
八、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十一、交通運輸支出 |
|
|
|
十二、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十三、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
十四、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
十五、住房保障支出 |
175.00 |
|
|
十六、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
十七、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
10423.76 |
本年支出合計 |
10,423.90 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.14 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
動用事業(yè)基金 |
|
|
|
收入總計 |
10,423.90 |
支出總計 |
10,423.90 |
表二:2018年部門收入總表
單位:萬元
序號 |
收入項目 |
預算數(shù) |
一、 |
財政撥款補助收入 |
538.76 |
1 |
公共預算財政撥款 |
538.76 |
2 |
政府性基金 |
|
二、 |
上級補助收入 |
|
1 |
市本級主管部門 |
|
2 |
非本級補助資金 |
|
三、 |
事業(yè)收入 |
9,885.00 |
四、 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
五、 |
附屬單位上繳收入 |
|
六、 |
其他收入 |
|
1 |
非本級財政撥款 |
|
2 |
財政專戶資金結(jié)余 |
|
3 |
其他 |
|
|
本年收入合計 |
10,423.76 |
七、 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.14 |
1 |
預算指標結(jié)轉(zhuǎn) |
|
2 |
單位賬戶資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
八、 |
動用事業(yè)基金 |
0.14 |
|
收入總計 |
10,423.90 |
表三:2018年部門支出總表
單位:萬元
序號 |
支出項目 |
預算數(shù) |
一、 |
基本支出 |
9,297.59 |
1 |
工資福利支出 |
5,431.40 |
2 |
商品和服務支出 |
3,849.19 |
3 |
對個人和家庭補助支出 |
17.00 |
二、 |
項目支出 |
1,126.31 |
三、 |
上繳上級支出 |
|
四、 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
五、 |
對附屬單補助支出 |
|
|
本年支出合計 |
10,423.90 |
六、 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
|
|
支出總計 |
10,423.90 |
表四:2018年財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、公共預算財政撥款 |
538.76 |
一、一般公共服務支出 |
|
1、經(jīng)費撥款 |
344.81 |
二、公共安全支出 |
|
2、專項撥款 |
4.00 |
三、教育支出 |
|
3、行政事業(yè)性收費撥款 |
15.00 |
四、科學技術(shù)支出 |
|
4、國有資源有償使用收入撥款 |
4.00 |
五、文化體育與傳媒支出 |
|
5、辦案費 |
|
六、社會保障和就業(yè)支出 |
|
6、中省轉(zhuǎn)移支付補助 |
149.50 |
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
538.76 |
7、財政金庫結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
21.45 |
八、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
二、政府性基金撥款 |
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十一、交通運輸支出 |
|
|
|
十二、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十三、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
十四、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
十五、住房保障支出 |
|
|
|
十六、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
十七、其他支出 |
|
|
|
本年支出合計 |
538.76 |
|
|
十八、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
財政撥款收入總計 |
538.76 |
財政撥款支出總計 |
538.76 |
表五:2018年一般公共預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數(shù)合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
|
合計 |
538.76 |
40.45 |
498.31 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
538.76 |
40.45 |
498.31 |
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
538.76 |
40.45 |
498.31 |
|
|
2100403 |
婦幼保健機構(gòu) |
538.76 |
40.45 |
498.31 |
|
|
表六:2018年一般公共預算基本支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數(shù) |
|
合計 |
40.45 |
302 |
商品和服務支出 |
40.45 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
40.45 |
表七:2018年政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數(shù)合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:無政府性基金支出
表八:2018年“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
4.50 |
因公出國(境)費 |
|
公務接待費 |
1.50 |
公務用車購置及運行費 |
3.00 |
其中:公務用車運行維護費 |
3.00 |
公務用車購置費 |
|
三、編制說明
(一)預算報表說明
1、收支總表
2018年收入總計10423.90萬元,較上年增加2435.43萬元,其中:財政撥款收入538.76萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入9885.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.14萬元。
2018年單位支出總計10423.90萬元,較上年增加2435.43萬元,按支出功能分類劃分:社會保障和就業(yè)支出3119.54,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7129.36萬元,住房保障支出175萬元。
2、收入總表
2018年單位收入總計10423.90萬元,其中:財政撥款收入538.76萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入9885.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.14萬元。
3、支出總表
2018年單位支出總計10423.90萬元,其中:基本支出9,297.59萬元,主要用于我院維持正常運轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費、在職人員工資等;項目支出1,126.31萬元,主要用于我院為完成各項重大公共衛(wèi)生服務職能、計劃生育服務指導與管理職能及各類專項設(shè)備購置,具體如艾滋病防治、貧困白內(nèi)障復明工程、婦幼健康行動計劃、公共衛(wèi)生考核、專項設(shè)備購置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項目。
4、財政撥款收支總表
2018年財政撥款收入538.76萬元,其中經(jīng)費拔款344.81萬元,專項撥款4萬元,行政事業(yè)性收費拔款15萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入撥款4萬元,中省轉(zhuǎn)移支付補助149.5萬元,財政金庫結(jié)轉(zhuǎn)收入21.45萬元;按支出功能分類劃分:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出538.76萬元。
5、一般公共預算支出表
2018年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出538.76萬元,全部為婦幼保健機構(gòu)支出538.76萬元,其中:基本支出40.45萬元,項目支出498.31萬元。
6、一般公共預算基本支出表
2018年一般公共預算基本支出40.45萬元,其他商品和服務支出40.45萬元。
7、政府性基金預算支出表
2018年我單位無政府性基金支出。
8、“三公”經(jīng)費支出表
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.5萬元,其中:公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。此項支出比2016年減少3.5萬元。主要原因是按照中央“八項規(guī)定”要求,厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費, 故預算數(shù)無變化。
(二)重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年基本支出中的商品和服務支出3849.19萬元,較2017年預算數(shù)3605.33萬元增加6.76%。
2.政府采購情況
2018年計劃購置醫(yī)療專用設(shè)備995萬元
2018年預算設(shè)備購置項目表 單位:萬元
財政資金購置設(shè)備預算 |
科室 |
金額 |
自籌資金購置設(shè)備預算 |
科室 |
金額 |
彩超 |
特檢科 |
180 |
彩超 |
特檢科 |
170 |
生殖道微生態(tài)評價系統(tǒng) |
檢驗科 |
15 |
基因測序儀 |
檢驗科 |
200 |
全自動大便分析儀 |
檢驗科 |
15 |
新生兒高頻呼吸機 |
新生兒科 |
40 |
盆底篩查治療一體機 |
產(chǎn)后康復科 |
40 |
口腔激光治療儀 |
口腔科 |
12 |
白內(nèi)障超聲乳化儀 |
眼科 |
22 |
血液透析機 |
內(nèi)二科 |
16 |
言語障礙矯治康復儀器 |
兒? |
20 |
GBS培養(yǎng)分析系統(tǒng) |
檢驗科 |
20 |
聽覺統(tǒng)合訓練儀 |
兒保科 |
6.54 |
五分類血液分析儀 |
檢驗科 |
40 |
兒童平衡儀 |
兒? |
15 |
聽覺統(tǒng)合訓練儀 |
兒保科 |
3.46 |
麻醉機 |
手術(shù)室 |
30 |
串聯(lián)質(zhì)譜儀 |
檢驗科 |
150 |
合計: |
9臺 |
343.54 |
合計 |
8臺 |
651.46 |
3.資產(chǎn)占有情況
2017年年末固定資產(chǎn)8338.30萬元,其中累計折舊603.68萬元。2018年新增資產(chǎn)預算995萬元。
4.績效目標情況
2018年預算設(shè)置績效目標的項目3個,總額149.5萬元。
四、名詞解釋
(一)功能科目
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
(二)會計科目
1.財政撥款收入:市級財政及中省安排的補助收入,包括一般公共預算收入和政府性基金收入。
2.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
3.其他收入:行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(3)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過 橋費、保險費等支出。