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        荊州市婦幼保健院2019年部門預(yù)算公開
        2019-03-25 09:47:11   作者:   來源:   點(diǎn)擊:

                  一、部門概況

        (一)部門職責(zé)

        1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

        2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢,協(xié)助衛(wèi)生計(jì)生行政部門制定全市干預(yù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

        3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù),開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計(jì)劃生育技術(shù)等服務(wù)。

        4、根據(jù)需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查,為制定規(guī)劃和干預(yù)措施提供依據(jù),有針對(duì)性地開展群眾防治工作。

        5、建立科學(xué)、完善、符合"愛嬰醫(yī)院"要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)全市愛嬰行動(dòng)。

        6、開展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務(wù),處理婦女、兒童高危病例,接受下級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診。

        7、協(xié)助衛(wèi)生計(jì)生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)計(jì)劃,并對(duì)婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核。接受下級(jí)婦幼機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員的進(jìn)修、培訓(xùn)和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學(xué)生實(shí)習(xí)。

        8、針對(duì)影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題,開展應(yīng)用性科研活動(dòng)。

           9、對(duì)下級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),技術(shù)支持和檢查評(píng)估,幫助開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目、解決疑難問題。

        10、根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo),協(xié)助衛(wèi)生計(jì)生行政部門制定健康教育計(jì)劃,指導(dǎo)下級(jí)婦幼衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展健康教育活動(dòng),提供健康教育資料,開展群眾性健康教育活動(dòng)。

        11、根據(jù)衛(wèi)生計(jì)生行政部門提出的信息指標(biāo),收集、整理、分析、儲(chǔ)存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        1.預(yù)算單位構(gòu)成

        預(yù)算單位為荊州市婦幼保健院。

        2.內(nèi)設(shè)科室

        荊州市婦幼保健院設(shè)科室:計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒保科、婦保科、新生兒科、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗(yàn)科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)后康復(fù)科、保健部、護(hù)理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開發(fā)部、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)管辦、工會(huì)、宣傳科。

        二、預(yù)算報(bào)表

        表一:2019年部門收支總表

                                                    單位:萬元

        收        入

        支        出

        項(xiàng)目

        預(yù)算數(shù)

        項(xiàng)目

        預(yù)算數(shù)

        一、財(cái)政撥款收入

        459.11 

        一、一般公共服務(wù)支出

         

          其中:一般公共預(yù)算撥款

        459.11 

        二、公共安全支出

         

             政府性基金預(yù)算撥款

         

        三、教育支出

         

        二、上級(jí)補(bǔ)助收入

         

        四、科學(xué)技術(shù)支出

         

        三、事業(yè)收入

        11,941.51 

        五、文化體育與傳媒支出

         

        四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

         

        六、社會(huì)保障和就業(yè)支出

        3,119.54 

        五、附屬單位上繳收入

         

        七、衛(wèi)生健康支出

        9,126.32 

        六、其他收入

        21.17 

        八、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十一、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

        十二、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十四、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

        十五、住房保障支出

        175.93 

         

         

        十六、糧油物資儲(chǔ)備支出

         

         

         

        十七、其他支出

         

         

         

        十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

        本年收入合計(jì)

        12,421.79 

        本年支出合計(jì)

        12,421.79 

        上年結(jié)轉(zhuǎn)

         

        結(jié)轉(zhuǎn)下年

         

        動(dòng)用事業(yè)基金

         

         

         

        收入總計(jì)

        12,421.79 

        支出總計(jì)

        12,421.79 

        表二:2019年部門收入總表

        單位:萬元

        序號(hào)

        收入項(xiàng)目

        預(yù)算數(shù)

        一、

        財(cái)政撥款補(bǔ)助收入

        459.11 

        1

            公共預(yù)算財(cái)政撥款

        459.11 

        2

            政府性基金

         

        二、

        上級(jí)補(bǔ)助收入 

         

        1

            市本級(jí)主管部門

         

        2

            非本級(jí)補(bǔ)助資金

         

        三、

        事業(yè)收入

        11,941.51 

        四、

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

         

        五、

        附屬單位上繳收入 

         

        六、

        其他收入

        21.17 

        1

            非本級(jí)財(cái)政撥款

         

        2

            財(cái)政專戶資金結(jié)余

        21.17 

        3

            其他

         

         

        本年收入合計(jì) 

        12,421.79 

        七、

        上年結(jié)轉(zhuǎn)

         

        1

            單位賬戶資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

         

        2

            預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)籌

         

        八、

        動(dòng)用事業(yè)基金

         

         

        收入總計(jì) 

        12,421.79 

        表三:2019年部門支出總表

        單位:萬元

        序號(hào)

        支出項(xiàng)目

        預(yù)算數(shù)

        一、

        基本支出

        7,800.79 

        1

            工資福利支出

        5,635.72 

        2

            商品和服務(wù)支出

        2,150.07 

        3

            對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

        15.00 

        二、

        項(xiàng)目支出

        4,621.00 

        三、

        上繳上級(jí)支出

         

        四、

        事業(yè)單位經(jīng)營支出

         

        五、

        對(duì)附屬單補(bǔ)助支出

         

         

        本年支出合計(jì)

        12,421.79 

        六、

        結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

         

         

        支出總計(jì)

        12,421.79 

        表四:2019年財(cái)政撥款收支總表

        單位:萬元

        收        入

        支        出

        項(xiàng)目

        預(yù)算數(shù)

        項(xiàng)目

        預(yù)算數(shù)

        一、公共預(yù)算財(cái)政撥款

        459.11 

        一、一般公共服務(wù)支出

         

            1、經(jīng)費(fèi)撥款

        344.81 

        二、公共安全支出

         

            2、專項(xiàng)撥款

        4.00 

        三、教育支出

         

            3、行政事業(yè)性收費(fèi)撥款

        15.00 

        四、科學(xué)技術(shù)支出

         

            4、國有資源有償使用收入撥款

        4.30 

        五、文化旅游體育與傳媒支出

         

            5、辦案費(fèi)

         

        六、社會(huì)保障和就業(yè)支出

         

            6、中省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助

        91.00 

        七、衛(wèi)生健康支出

        459.11

            7、財(cái)政金庫結(jié)轉(zhuǎn)收入

         

        八、節(jié)能環(huán)保支出

         

            8、政府預(yù)算體系統(tǒng)籌

         

        九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

        二、政府性基金撥款

         

        十、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十一、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

        十二、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十四、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

        十五、住房保障支出

         

         

         

        十六、糧油物資儲(chǔ)備支出

         

         

         

        十七、其他支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        財(cái)政撥款收入總計(jì)

        459.11 

        財(cái)政撥款支出總計(jì)

        459.11

        表五:2019年一般公共預(yù)算支出表

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        預(yù)算數(shù)合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        事業(yè)單位經(jīng)營支出

        結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

         

        合計(jì)

        538.76 

        40.45 

        498.31 

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        538.76 

        40.45 

        498.31 

         

         

        21004

         公共衛(wèi)生

        538.76 

        40.45 

        498.31 

         

         

            2100403

         婦幼保健機(jī)構(gòu)

        538.76 

        40.45 

        498.31 

         

         

        表六:2019年一般公共預(yù)算基本支出表

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        預(yù)算數(shù)

         

        合計(jì)

        19.30 

        302

        商品和服務(wù)支出

        19.30 

          30299

          其他商品和服務(wù)支出

        19.30 

        表七:2019年政府性基金預(yù)算支出表

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        預(yù)算數(shù)合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        上繳上級(jí)支出

        事業(yè)單位經(jīng)營支出

        對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

        結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        說明:無政府性基金支出

        表八:2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

        單位:萬元

        項(xiàng)目

        預(yù)算數(shù)

        合計(jì)

        5.00 

        因公出國(境)費(fèi)

         

        公務(wù)接待費(fèi)

        2.00 

        公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

        3.00 

            其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        3.00 

               公務(wù)用車購置費(fèi)

         

        三、編制說明

        (一)預(yù)算報(bào)表說明

        1、收支總表

        2019年收入總計(jì)12421.79萬元,較上年增加1997.89萬元,其中:財(cái)政撥款收入459.11萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入11941.51萬元,其他收入21.17萬元。

        2019年單位支出總計(jì)12421.79萬元,較上年增加1997.89萬元,按支出功能分類劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出3119.54,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9126.32萬元,住房保障支出175.93萬元。

        2、收入總表

        2019年單位收入總計(jì)12421.79萬元,其中:財(cái)政撥款收入459.11萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入11941.51萬元,其他收入21.17萬元。

        3、支出總表

        2019年單位支出總計(jì)12421.79萬元,其中:基本支出7800.79萬元,主要用于我院維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員工資等;項(xiàng)目支出4621萬元,主要用于我院為完成各項(xiàng)重大公共衛(wèi)生服務(wù)職能、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)與管理職能及各類專項(xiàng)設(shè)備購置,具體如艾滋病防治、貧困白內(nèi)障復(fù)明工程、婦幼健康行動(dòng)計(jì)劃、公共衛(wèi)生考核、專項(xiàng)設(shè)備購置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項(xiàng)目。

        4、財(cái)政撥款收支總表

        2019年財(cái)政撥款收入459.11萬元,其中經(jīng)費(fèi)拔款344.81萬元,專項(xiàng)撥款4萬元,行政事業(yè)性收費(fèi)拔款15萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入撥款4.3萬元,中省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助91萬元;按支出功能分類劃分:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出459.11萬元。

        5、一般公共預(yù)算支出表

        2019年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出459.11萬元,全部為婦幼保健機(jī)構(gòu)支出459.11萬元,其中:基本支出19.3萬元,項(xiàng)目支出439.81萬元。

        6、一般公共預(yù)算基本支出表

        2019年一般公共預(yù)算基本支出19.3萬元,其他商品和服務(wù)支出19.3萬元。

        7、政府性基金預(yù)算支出表

        2019年我單位無政府性基金支出。

        8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

        2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。此項(xiàng)支出比2018年增加0.5萬元。

        (二)重要事項(xiàng)說明

        1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

        2019年基本支出中的商品和服務(wù)支出2150.07萬元,較2018年預(yù)算數(shù)3849.19萬元減少1699.12萬元。主要為本年專用材料費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目支出,而2018年在商品和服務(wù)支出中。

        2.政府采購情況

        2019年計(jì)劃購置醫(yī)療專用設(shè)備995萬元

        2019年預(yù)算設(shè)備購置項(xiàng)目表     單位:萬元

        財(cái)政資金購置設(shè)備預(yù)算

        科室

        金額

        自籌資金購置設(shè)備預(yù)算

        科室

        金額

        E6彩超

        特檢科

        180

        床旁彩超機(jī)

        特檢科

        100

        孕期營養(yǎng)綜合監(jiān)測系統(tǒng)

        婦保科

        70

        兒童專用心電圖機(jī)

        特檢科

        14

        平衡功能診斷與訓(xùn)練系統(tǒng)

        兒保科

        23

        聲阻抗儀

        兒?

        13

        脈動(dòng)滅菌器

        消毒供應(yīng)中心

        8.81

        主被動(dòng)訓(xùn)練儀

        兒保科

        25

        超聲止血刀

        婦兒外科

        47

        肌電生物反饋

        兒?

        12

        腦電生物反饋儀

        兒保科

        16

        基因測序儀

        檢驗(yàn)科

        200

         

         

         

        串聯(lián)質(zhì)譜儀

        檢驗(yàn)科

        200

         

         

         

        脈動(dòng)滅菌器

        消毒供應(yīng)中心

        21.19

                 合計(jì):

         6臺(tái)

        344.81

         合計(jì)

          8臺(tái)

        585.19

        3.國有資產(chǎn)占有情況

        2018年年末固定資產(chǎn)9053.19萬元,其中累計(jì)折舊1065.43萬元。2018年新增資產(chǎn)預(yù)算930萬元。

        4.績效目標(biāo)情況

        2019年預(yù)算設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè),總額3749.5萬元。其中:

        婦幼健康行動(dòng)計(jì)劃

        績效指標(biāo)

        一級(jí)指標(biāo)

        二級(jí)指標(biāo)

        三級(jí)指標(biāo)

        年度指標(biāo)值

        數(shù)量指標(biāo)

        培訓(xùn)人數(shù)

        100人

        數(shù)量指標(biāo)

        質(zhì)量指標(biāo)

        培訓(xùn)合格率

        ≧95%

        質(zhì)量指標(biāo)

        時(shí)效指標(biāo)

        當(dāng)年完成

        2018年

        時(shí)效指標(biāo)

        成本指標(biāo)

        預(yù)算執(zhí)行率

        100%

        成本指標(biāo)

        社會(huì)效益指標(biāo)

        監(jiān)測成果上報(bào)率

        100%

        社會(huì)效益指標(biāo)

        社會(huì)效益指標(biāo)

        孕產(chǎn)婦死亡率

        控制在15/10萬以下

        社會(huì)效益指標(biāo)

        社會(huì)效益指標(biāo)

        嬰兒死亡率

        控制在7%。以下

        社會(huì)效益指標(biāo)

        經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

        5歲以下兒童死亡率

        控制在9%。以下

        經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

        計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)

        績效指標(biāo)

        一級(jí)指標(biāo)

        二級(jí)指標(biāo)

        三級(jí)指標(biāo)

        年度指標(biāo)值

        產(chǎn)出指標(biāo)

        數(shù)量指標(biāo)

        育齡婦女免費(fèi)三查

        1400人

        產(chǎn)出指標(biāo)

        數(shù)量指標(biāo)

        培訓(xùn)人數(shù)

        培訓(xùn)人數(shù)

        產(chǎn)出指標(biāo)

        質(zhì)量指標(biāo)

        三查工作的合格率

        ≧95%

        產(chǎn)出指標(biāo)

        質(zhì)量指標(biāo)

        培訓(xùn)合格率

        ≧95%

        產(chǎn)出指標(biāo)

        時(shí)效指標(biāo)

        工作完成時(shí)間

        2019年

        產(chǎn)出指標(biāo)

        成本指標(biāo)

        預(yù)算執(zhí)行率

        100%

        效益指標(biāo)

        社會(huì)效益指標(biāo)

        指導(dǎo)服務(wù)目標(biāo)人群滿意度

        滿意

        婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目

        績效指標(biāo)

        一級(jí)指標(biāo)

        二級(jí)指標(biāo)

        三級(jí)指標(biāo)

        年度指標(biāo)值

        產(chǎn)出指標(biāo)

        數(shù)量指標(biāo)

        艾滋病篩查人數(shù)

        2500人

        產(chǎn)出指標(biāo)

        數(shù)量指標(biāo)

        培訓(xùn)人數(shù)

        70人

        產(chǎn)出指標(biāo)

        時(shí)效指標(biāo)

        完成時(shí)間

        2019年

        產(chǎn)出指標(biāo)

        成本指標(biāo)

        預(yù)算執(zhí)行率

        100%

        產(chǎn)出指標(biāo)

        質(zhì)量指標(biāo)

        篩查工作合格率

        ≧95%

        產(chǎn)出指標(biāo)

        社會(huì)效益指標(biāo)

        公眾滿意度

        ≧90%

        產(chǎn)出指標(biāo)

        質(zhì)量指標(biāo)

        培訓(xùn)合格率

        ≧95%

        專用材料費(fèi)

        績效指標(biāo)

        一級(jí)指標(biāo)

        二級(jí)指標(biāo)

        三級(jí)指標(biāo)

        年度指標(biāo)值

        產(chǎn)出指標(biāo)

        數(shù)量指標(biāo)

        產(chǎn)出指標(biāo)

        1批

        產(chǎn)出指標(biāo)

        質(zhì)量指標(biāo)

        質(zhì)量合格率

        100%

        產(chǎn)出指標(biāo)

        時(shí)效指標(biāo)

        完成任務(wù)及時(shí)率

        1年

        產(chǎn)出指標(biāo)

        成本指標(biāo)

        預(yù)算完成率

        100%

        效益指標(biāo)

        社會(huì)效益指標(biāo)

        專用材料收入

        3600萬元

        四、名詞解釋

        (一)功能科目

        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

        (二)會(huì)計(jì)科目

        1.財(cái)政撥款收入:市級(jí)財(cái)政及中省安排的補(bǔ)助收入,包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入。

        2.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

        3.其他收入:行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。

        4.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        7.“三公”經(jīng)費(fèi),包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

        (1)因公出國(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

        (2)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (3)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過 橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

         

         

        2019年荊州市婦幼保健院部門預(yù)算公開.pdf
        文件類型: .pdf 8ec9b1db7d09a43fbc2094037be1df66.pdf (944.05 KB)

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